国家税务总局江苏省税务局关于推进办税缴费服务省域通办工作的通告
为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步深化税收征管改革的意见》,提升纳税人缴费人跨区域办税缴费便利性,进一步为纳税人缴费人提供优质、高效、便捷的纳税服务,降低办税缴费成本,优化税收营商环境,国家税务总局江苏省税务局在全省范围内实施办税缴费服务事项省域通办。现将有关事项公告如下:
一、通办范围
在坚持税收预算级次、收入归属和纳税人缴费人主管税务机关不改变的前提下,在江苏省行政区划内通过线上办税系统、实体办税服务场所和自助办税终端等不同渠道,为纳税人缴费人提供不受区域限制的税费服务。
实施省域通办的事项清单见《国家税务总局江苏省税务局办税缴费服务省域通办事项清单》(以下简称《清单》,详见附件)。《清单》将根据政策变化动态调整并及时对外公布。
二、通办方式
省域通办的实体办税服务场所为各地具备相应职能的办税服务厅。纳税人缴费人可按需选择到办税服务厅办理通办业务,也可通过电子税务局、自助办税终端等方式办理通办业务。
三、其他事项
纳税人缴费人在办理省域通办业务过程中,应当依法依规履行相应义务,税务机关维护纳税人缴费人的合法权益。纳税人缴费人办理省域通办事项涉及的违法行为,由税务机关按规定处理。
纳税人缴费人可通过国家税务总局江苏省税务局门户网站(https://jiangsu.chinatax.gov.cn/)查阅《清单》和相关内容,也可拨打12366纳税服务热线或到办税服务厅现场咨询。
本公告自2023年10月1日起施行。
特此通告。
附件:《国家税务总局江苏省税务局办税缴费服务省域通办事项清单》
国家税务总局江苏省税务局
2023年9月28日
国家税务总局江苏省税务局办税缴费服务省域通办事项清单
序号 |
事项名称 |
1 |
一照一码户信息确认 |
2 |
个体工商户信息确认 |
3 |
一照一码户信息变更 |
4 |
两证整合个体工商户信息变更 |
5 |
纳税人(扣缴义务人)身份信息报告 |
6 |
自然人自主报告身份信息 |
7 |
扣缴义务人报告自然人身份信息 |
8 |
存款账户账号报告 |
9 |
财务会计制度及核算软件备案报告 |
10 |
银税三方(委托)划缴协议 |
11 |
跨区域涉税事项报告 |
12 |
跨区域涉税事项报验 |
13 |
跨区域涉税事项信息反馈 |
14 |
合并分立报告 |
15 |
欠税人处置不动产或者大额资产报告 |
16 |
核定征收企业所得税重大变化报告 |
17 |
文化事业建设费缴费信息报告 |
18 |
停业登记 |
19 |
复业登记 |
20 |
实名信息采集 |
21 |
自然人并档管理 |
22 |
解除相关人员关联关系 |
23 |
企业所得税清算报备 |
24 |
新办企业综合申请套餐 |
25 |
新办个体工商户综合申请套餐 |
26 |
长三角跨区房产土地税源管理套餐 |
27 |
长三角跨区域涉税事项报验管理套餐 |
28 |
批量零申报综合套餐 |
29 |
国际税收业务套餐 |
30 |
涉税专业服务机构管理套餐 |
31 |
独资合伙企业持有权益性投资情况报告 |
32 |
发票票种核定 |
33 |
发票领用 |
34 |
红字增值税专用发票开具及作废 |
35 |
未按期申报抵扣增值税扣税凭证抵扣申请 |
36 |
发票验(交)旧 |
37 |
发票缴销 |
38 |
发票真伪鉴定 |
39 |
代开增值税专用发票 |
40 |
代开增值税普通发票 |
41 |
印制有本单位名称发票 |
42 |
发票自开服务 |
43 |
增值税一般纳税人登记 |
44 |
选择按小规模纳税人纳税的情况说明 |
45 |
农产品增值税进项税额扣除标准备案 |
46 |
货物运输业小规模纳税人异地代开增值税专用发票备案 |
47 |
个人所得税分期缴纳报告 |
48 |
个人所得税递延纳税报告 |
49 |
科技成果转化暂不征收个人所得税备案 |
50 |
增值税及附加税费预缴申报 |
51 |
增值税及附加税费一般纳税人申报 |
52 |
增值税及附加税费小规模纳税人申报 |
53 |
消费税及附加税费申报 |
54 |
居民企业 (查账征收) 企业所得税月 (季) 度申报 |
55 |
居民企业(查账征收)企业所得税年度申报 |
56 |
居民企业 (核定征收) 企业所得税月 (季) 度申报 |
57 |
居民企业(核定征收)企业所得税年度申报 |
58 |
清算企业所得税申报 |
59 |
企业所得税汇总纳税信息报告 |
60 |
非居民企业企业所得税自行申报 |
61 |
非居民企业企业所得税预缴申报 |
62 |
非居民企业企业所得税年度申报 |
63 |
非居民企业间接转让财产事项报告 |
64 |
关联业务往来年度报告申报 |
65 |
经营所得个人所得税月(季) 度申报 |
66 |
经营所得个人所得税年度申报 |
67 |
多处经营所得个人所得税汇总年度申报 |
68 |
居民综合所得个人所得税年度自行申报 |
69 |
个人所得税扣缴申报 |
70 |
股权激励情况报告 |
71 |
零散个人代开发票个人所得税申报征收 |
72 |
取得境外所得的纳税申报 |
73 |
车辆购置税申报 |
74 |
城镇土地使用税房产税申报 |
75 |
车船税申报 |
76 |
印花税申报 |
77 |
耕地占用税申报 |
78 |
资源税申报 |
79 |
土地增值税预征申报 |
80 |
房地产项目尾盘销售土地增值税申报 |
81 |
环境保护税申报 |
82 |
通用申报(税及附征税费) |
83 |
定期定额户自行申报 |
84 |
残疾人就业保障金申报 |
85 |
非税收入通用申报 |
86 |
文化事业建设费申报 |
87 |
废弃电器电子产品处理基金申报 |
88 |
油价调控风险准备金申报 |
89 |
石油特别收益金申报 |
90 |
其他代扣代缴、代收代缴申报 |
91 |
申报错误更正 |
92 |
财务报表报送与信息采集(企业会计准则) |
93 |
财务报表报送与信息采集(小企业会计准则) |
94 |
财务报表报送与信息采集(企业会计制度) |
95 |
财务报表报送与信息采集(政府会计准则制度) |
96 |
财务报表报送与信息采集(其他会计制度) |
97 |
企业集团合并财务报表报送与信息采集 |
98 |
千户集团涉税数据直报 |
99 |
企业退役士兵采集 |
100 |
企业重点群体人员采集 |
101 |
其他资料报送与信息采集 |
102 |
成本分摊协议报告 |
103 |
非居民企业股权转让适用特殊性税务处理的备案 |
104 |
境内机构和个人发包工程作业或劳务项目备案 |
105 |
重组涉及的留抵税金的转移处理——转入 |
106 |
申报辅助信息报告 |
107 |
增值税即征即退备案 |
108 |
增值税适用加计抵减政策声明 |
109 |
税收减免备案 |
110 |
申报享受税收减免 |
111 |
跨境应税行为免征增值税报告 |
112 |
非居民纳税人享受税收协定待遇 |
113 |
纳税人放弃免(减) 税权声明 |
114 |
税收优惠资格取消 |
115 |
服务贸易等项目对外支付税务备案 |
116 |
出口退(免)税企业备案信息报告 |
117 |
其他出口退(免)税备案 |
118 |
退税商店资格信息报告 |
119 |
集团公司具有免抵退税资格成员企业备案 |
120 |
先退税后核销备案 |
121 |
出口退(免)税企业分类管理 |
122 |
恢复适用出口退(免)税政策声明 |
123 |
进货凭证信息回退申请 |
124 |
增值税零税率应税服务免抵退税申报核准 |
125 |
生产企业进料加工业务免抵退税核销 |
126 |
进料加工计划分配率备案 |
127 |
生产企业进料加工计划分配率调整 |
128 |
出口企业放弃退(免)税权报告 |
129 |
出口退(免)税办理 |
130 |
出口退(免)税证明开具 |
131 |
作废出口退(免)税证明 |
132 |
补办出口退(免)税证明 |
133 |
出口企业申请提醒服务 |
134 |
缴款开票 |
135 |
增值税留抵抵欠 |
136 |
开具税收完税证明 |
137 |
开具个人所得税纳税记录 |
138 |
中国税收居民身份证明 |
139 |
车船税减免税证明开具 |
140 |
开具无欠税证明 |
141 |
纳税人信用证明开具 |
142 |
发票赋额纳税人类别结果查询 |
143 |
发票额度情况查询 |
144 |
开具原适用税率发票申请 |
145 |
企税互动方式发票额度人工调整受理--即办情形 |
146 |
征纳互动服务 |
147 |
涉税费查询服务 |
148 |
电话咨询/网络咨询/面对面咨询 |
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