【课程简介】
本课程结合实例讲解如何对汽车4S店的核心业务进行正确的财税处理,(如:购车送赠品、试乘试驾、保险返点、上牌代办、代办按揭、代付手续费、汽车保养、美容业务、低于市场价格销售车辆等)同时分享多个实践中的案例,并针对汽车4S店存在的税务缴纳漏洞指出这些税务风险的防范措施。
【面向学员】 有一定会计基础知识,欲进入汽车4s店工作或者想掌握汽车4s核心业务的相关人员,会计、税务人员、会计主管等。
【课程大纲】
专题一:买赠行为(买车赠饰品、送保险)的税收专题
1.买赠行为的税收属性
2.买赠行为的会计处理
3.买赠行为的增值税处理与案例
4.买赠行为的企业所得税处理与案例
5.买赠行为的发票开具方式
6.买赠行为的税务风险防范之道
专题二:返利税务处理专题
1.返利的基本操作方式
2.返利的会计处理
3.返利的增值税属性认定及适用税收政策解析
4.返利的企业所得税处理及政策解析
5.返利中隐含的税务风险规避解决之道
专题三:代办业务税务处理专题
1.代办业务的基本模式介绍
2.代办业务的会计处理
3.代办业务的税收处理及案例
4.代办业务的税务风险及规避解决之道
专题四:试驾车辆的税务处理
1.试驾车辆的税务属性认定
2.试驾车辆的会计处理
3.试驾车辆的增值税政策及案例
4.试驾车辆的企业所得税处理政策及案例
5.变卖试驾车辆的增值税处理规则及案例
专题五:商业折扣与现金折扣的税务专题
1.商业折扣与现金折扣的基本含义
2.商业折扣与现金折扣的会计处理
3.商业折扣与现金折扣的税收政策及案例
4.商业折扣与现金折扣的票据处理技巧
专题六:上下游企业利益输送的税务处理专题
1.上下游企业利益输送的基本方式
2.不同方式下的会计核算模式
3.不同方式下的税务政策与案例
4.利益输送面临的税务风险及解决之道
专题七:4S店融资的税收专题
1.企业融资的基本模式
2.融资中的营业税政策及集团税务管理策略和案例分享
3.融资中的企业所得税政策及优化策略
4.融资过程中的票据处理技巧及操作方式
专题八:“营改增”对4S店的税收影响专题
1.“营改增”是否与4S店无关
2.如何正确认识“营改增”问题
3.如何利用“营改增”释放的政策红利
4.“营改增”对集团企业税务管理的影响
5.4S店如何应对“营改增”
专题九:4S店的企业所得税管理专题
1.企业所得税管理中的应该规避的税务陷阱及案例分享
2.企业运作中不良费用的税务处理技巧
3.企业所得税税前扣除凭证的管理策略与案例
4.股权业务所得税处理问题
专题十:4S店的财产税专题
1.4S店房产税政策解析及案例应用
2.4S店印花税政策解析及案例用用 |
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