会协[2015]7号 中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计问题解答》的通知

来源:税屋 作者:税屋 人气: 时间:2015-02-05
摘要:为了进一步指导注册会计师解决在企业内部控制审计中遇到的实务问题,防范审计风险,我会制定了《企业内部控制审计问题解答》,现予印发。使用中有何问题,请及时反馈我会。

中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计问题解答》的通知

会协[2015]7号       2015-02-05

各省、自治区、直辖市注册会计师协会:

  为了进一步指导注册会计师解决在企业内部控制审计中遇到的实务问题,防范审计风险,我会制定了《企业内部控制审计问题解答》,现予印发。

  使用中有何问题,请及时反馈我会。

  税 屋附件:企业内部控制审计问题解答

中国注册会计师协会

2015年2月5日

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