中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计问题解答》的通知 会协[2015]7号 2015-02-05 各省、自治区、直辖市注册会计师协会: 为了进一步指导注册会计师解决在企业内部控制审计中遇到的实务问题,防范审计风险,我会制定了《企业内部控制审计问题解答》,现予印发。 使用中有何问题,请及时反馈我会。 税 屋附件:企业内部控制审计问题解答 中国注册会计师协会 2015年2月5日 |
相关阅读
版权声明:
出于传递更多信息之目的,本网除原创、整理之外所转载的内容,其相关阐述及结论并不代表本网观点、立场,政策法规来源以官方发布为准,政策法规引用及实务操作执行所产生的法律风险与本网无关!所有转载内容均注明来源和作者,如对转载、署名等有异议的媒体或个人可与本网(sfd2008@qq.com)联系,我们将在核实后及时进行相应处理。
最新内容
热点内容